纪监审计部创新举措 落实中央八项规定要求

2019-02-15 16:06:28

    2018年11月19日至2018年12月31日,纪监审计部对集团公司本部2018年度贯彻落实中央八项及实施细则精神情况进行了专项审计。此次审计重点检查了公务接待费、公车购置和运行维护费、差旅费、会议费、培训费、办公费等涉及八项规定精神方面的财务支出。对审计中发现的问题,及时反馈到相关责任部门,要求限期整改。

 在此基础上,2019年2月13日,纪监审计部完成《2018年度涉及八项规定精神财务支出专项审计报告》并上报公司党委。这次开展落实八项规定精神财务支出专项审计工作,实现了纪检监察与内部审计两项监督职责的有效结合,创新了监督检查工作方法,起到了纠偏校错、贵在经常的作用,确保了落实八项规定不走样。  (纪监审计部供稿)